2022年信阳市金融工作局部门预算说明
目 录
第一部分 信阳市金融工作局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市金融工作局 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:信阳市金融工作局2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市金融工作局概况
一、信阳市金融工作局主要职责
(一)贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规;研究分析金融形势和全市金融业发展重大问题,牵头拟订全市金融业发展中长期规划;拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。
(二)负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻信分支机构;引进市外和外资金融机构入驻信阳;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接;引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。
(三)促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设;统筹推动全市企业上市(挂牌);协调上市公司重组、兼并和再融资工作;联系和服务资本市场中介机构,协调期货市场发展。
(四)牵头负责地方金融体系建设,指导全市农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。
(五)根据国家、省级有关金融监管法规、规章或省级金融监管部门授权,开展小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的行政审批工作。
(六)负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作,配合中央驻信金融监管部门做好属地金融监管工作。
(七)会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险;协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作;负责防范处置地方金融机构风险;牵头处置地方金融风险事件。
(八)配合省级地方金融监管部门开展地方金融监管信息化建设工作;会同有关部门推进全市金融生态环境建设。
(九)负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、局机构设置
办公室、政策法规与信息科、银行保险科、资本市场科、地方金融监管科、金融稳定科(防范和处置非法集资工作办公室)。
所属的事业单位:信阳市金融发展服务中心。
三、信阳市金融工作局预算单位构成
信阳市金融工作局部门预算包括局机关本级预算。
1. 局机关本级
第二部分 信阳市金融工作局2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市金融工作局2022年收入总计402.31万元,支出总计402.31万元,与2021年预算相比,收入增加54.29万元,增长15.60%。主要原因:人员支出增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市金融工作局2022年收入合计402.31万元,其中:一般公共预算402.31万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市金融工作局2022年支出合计402.31万元,其中:基本支出252.31万元,占62.72%;项目支出150万元,占37.28%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市金融工作局2022年财政拨款收支预算402.31万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算增加54.29万元,增长15.60%。主要原因:人员支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市金融工作局2022年一般公共预算支出年初预算为402.31万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出20.29万元,占年初预算5.04%;卫生健康支出(类)支出10.33万元,占年初预算2.57%;金融支出(类)支出356.75万元,占年初预算88.68%;住房保障支出(类)支出14.94万元,占年初预算3.71%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市金融工作局2022年一般公共预算基本支出252.31万元,其中:人员经费209.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费43.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为9.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少5.00万元,下降35.71%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平,无增减变化。
(二)公务用车购置及运行费4.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费4.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2021年持平,无增减变化。
(三)公务接待费5.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年减少5.00 万元,下降50%,主要原因:根据2021年实际支出情况,压减部分公务接待费。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市金融工作局2022年机关运行经费支出预算43.20万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。比2021年减少2.40万元,下降5.26%,主要原因:预算编制方法改变,公务交通补贴不再纳入公用经费预算。
(二)政府采购支出情况
信阳市金融工作局2022年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
(五)国有资产占用情况2021年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)专项转移支付项目情况
我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:信阳市金融工作局2022年度部门预算表
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信阳市金融工作局2022年度部门预算表 |