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2021年信阳市政务服务和大数据管理局部门预算公开

来源:未知|发布时间:2021-07-07|浏览次数:
2021年信阳市政务服务和大数据管理局部门预算公开
 
目 录
 
第一部分 信阳市政务服务和大数据管理局概况 
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市政务服务和大数据管理局 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 信阳市政务服务和大数据管理局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
 
第一部分
信阳市政务服务和大数据管理局概况
 
一、信阳市政务服务和大数据管理局主要职责
(一)牵头起草全市政务服务、政务信息化、数据管理的相关政策、地方标准和管理制度并组织实施。
(二)负责拟订全市“数字政府”建设中长期规划和年度建设计划并组织实施。统筹智慧城市建设工作。
(三)负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作,负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。
(四)统筹市级政务信息系统建设规划,提出项目建设具体意见。
(五)统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。
(六)统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设,指导各地各部门政务服务和数据管理机构开展工作。
(七)统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。
(八)统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作,负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设,监督管理市级政务信息系统和数据库。
(九)组织协调全市政务服务环境优化和评价工作,负责市级政务服务质量的监督管理。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、信阳市政务服务和大数据管理局机构设置
信阳市政务服务和大数据管理局内设办公室(人事科)、发展规划科、电子政务科、政务服务环境科、审批改革协调科、数据资源科、机关党委7个科室和信阳市政务服务中心1个归口预算管理单位。公开的预算包括本级预算和所属单位的汇总预算。
三、信阳市政务服务和大数据管理局预算算单位构成
市政务服务和大数据管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1.局机关本级
2.市政务服务中心
 
第二部分
市政务服务和大数据管理局2021年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
市政务服务和大数据管理局2021年收入总计12572642元,支出总计12572642元,与2020年预算相比,收入增加633932元,增长5.31%。主要原因:单位人员正常晋级晋档调资;支出增加633932元,增长5.31%。主要原因:单位人员正常晋级晋档调资。
二、收入预算总体情况说明
市政务服务和大数据管理局2021年收入合计12572642元,其中:一般公共预算12572642元; 政府性基金收入0元;专户管理的教育收费0元,专项转移支付项目0元。
三、支出预算总体情况说明
市政务服务和大数据管理局2021年支出合计12572642元,其中:基本支出4742242元,占37.72%;项目支出7830400元,占62.28%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市政务服务和大数据管理局2021年财政拨款收支预算12572642元,与 2020年相比,财政拨款收支预算增加633932元,增长5.31%,主要原因:单位人员正常晋级晋档调资。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市政务服务和大数据管理局2021年一般公共预算支出年初预算为12572642元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出4742242元,占年初预算35.4%;教育及培训支出 0元,占年初预算0 %;运转类项目支出7830400元,占年初预算62.28%;住房保障类支出290955元,占年初预算2.31%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
市政务服务和大数据管理局2021年一般公共预算基本支出4742242元,其中:人员经费3781333元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 960909元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2021年“三公”经费预算为165000元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少105000元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020持平。
(二)公务用车购置及运行费80000元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费80000元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加(减少)0元,主要原因:当年无公车购置支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少20000元,主要原因:严格控制公车使用。
(三)公务接待费85000元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年增加减少85000元。主要原因:我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市政务服务和大数据管理局2021年机关运行经费支出预算239000元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
市政务服务和大数据管理局2021年没有政府采购预算支出。市政务服务和大数据管理局2021年没有政府采购预算支出,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)绩效目标设置情况
我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2021年期末,我局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
 
第三部分
名词解释
 
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
2021年度信阳市政务服务和大数据管理局部门预算表
 

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