您当前所在位置:主页 > 信息公开 > 财政预算公开 > 2021 >

2021年信阳市信访局部门预算公开

来源:未知|发布时间:2021-07-07|浏览次数:
2021年信阳市信访局部门预算公开
 
目 录
第一部分 市信访局概况 
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 市信访局 2021年度部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件: 市信访局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表



第一部分
市信访局概况

 
一、市信访局主要职责
协调指导全市信访工作,起草有关信访工作的政策和规章草案,推动中央和省委、省政府及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。
受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电来访、网上信访和民声手机短信信访,为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,分析信访形势,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。
承办上级党和国家机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项,向县(区)和有关部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件;对重要信访事项实施个案监督,并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。
负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责信访工作的宣传和信息发布;组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。
协调组织市级领导干部接待群众来访工作;负责中央、省、市党代会、人代会期间等重要时期的信访稳定工作;负责组织协调驻京、驻省信访劝返工作。
承担信阳市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作,负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。
承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
完成市委、市政府交办的其他任务。
二、局机构设置
信阳市信访局现内设办公室、综合调研科、办信与人民建议征集科、接访与法律咨询服务科、督查科(联络科)、复查复核科、网络信访科共7个科室,另设有机关党委,
三、市信访局预算单位构成
信阳市信访局没有所属单位,公开的就是本级预算



第二部分
市信访局2021年度部门预算情况说明

 
一、收入支出预算总体情况说明
市信访局2021年收入总计947.8487万元,支出总计947.8487万元,与2020年预算相比,收入增加42.81万元,增长4.73%。主要原因:新增了工作人员;支出增加42.81万元,增长4.73%。主要原因:新增了工作人员。
二、收入预算总体情况说明
市信访局2021年收入合计947.8487万元,其中:一般公共预算947.8487万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
市信访局2021年支出合计947.8487万元,其中:基本支出507.8487万元,占53.58 %;项目支出440万元,占46.42%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市信访局2021年财政拨款收支预算947.8487万元,与 2020年相比,财政拨款收支预算增加42.81万元,增长4.73%,主要原因:新增了工作人员。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市信访局2021年一般公共预算支出年初预算为947.8487万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出408.6034万元,占年初预算43.11 %;教育及培训支出 0万元,占年初预算0 %;社会保障和就业支出49.9252万元,占年初预算5.27%;医疗卫生与计划生育支出类19.7282万元,占年初预算2.08%;运转类项目支出440万元,占年初预算46.42%;住房保障类支出29.5919万元,占年初预算3.12%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
市信访局2021年一般公共预算基本支出507.8487万元,其中:人员经费404.2875万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费103.5612万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、三公”经费支出预算情况说明
我局2021年“三公”经费预算为28万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少19万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因:2021年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出。
(二)公务用车购置及运行费12万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元,主要原因:2021年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少3万元,主要原因:2021年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出。
(三)公务接待费16万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年减少16万元。主要原因:2021年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市信访局2021年机关运行经费支出预算947.8487万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,完成预算年度主要工作任务需要。
(二)政府采购支出情况
市信访局2021年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2020年期末,我局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第三部分
名词解释

 
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件:
市信访局2021年度部门预算表(十张表)

2021年市信访局部门预算公开表

Copyright xinyang caizhengju All Right reserved 版权所有:信阳财政局 豫公网安备 41159202000177号 信阳市财政局主办(2014)
地址:信阳市羊山新区财政大楼 邮编:464000 电话:+86.0376-6699086