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2018年信阳市物价管理办公室部门预算公开

来源:未知|发布时间:2018-07-13|浏览次数:

2018年信阳市物价管理办公室部门预算公开

 

 

目   录

一 、信阳市物价管理办公室基本情况

(一)信阳市物价管理办公室主要职责

(二)信阳市物价管理办公室机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件:信阳市物价管理办公室2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、信阳市物价管理办公室基本情况

(一)信阳市物价管理办公室,是市政府价格主管部门,主要职责是:

1、宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。

2、制订全市价格计划和价格改革方案,并组织实施。

3、确定省委托我市管理的商品价格和收费范围,制定和调整市管理的商品价格、收费标准及商品和收费的作价原则、办法。对关系公众切身利益的商品和服务价格调整实行价格听证制度。

4、监测全市物价总水平变化动态,分析、预测变化趋势,研究提出实现全市物价总水平控制目标的宏观调控政策及措施。

5、负责起草全市价格管理办法和规定,规范价格行为。

6、对群众生活必需品价格和收费进行监审。

7、完善价格调节基金制度,规范其筹集、使用和管理,配合有关部门建立重要商品储备制度,增强价格调控能力。

8、指导全市的物价工作。

9、组织开展全市的物价监督检查工作,依法查处各类价格违法行为。制止价格垄断、价格欺诈、价格歧视、低价倾销等不正当竞争行为。受理不服各县、区物价检查机构处罚而申请价格行政复议的案件和申诉的案件。组织开展全市iqz 的明码标价工作和价格诚信单位活动。

10、负责工、农业产品价格成本的调查。

11、开展涉纪、涉案、涉税等赃物、罚没物、无主物、拍卖公物、价格纠纷财物的价格认证。

12、建立全市价格信息网络,为政府提供政务价格信息,为企业提供价格咨询服务,开展价格统计业务,协调处理价格争议,衔接周边价格水平。

13、承办市政府、省发展和改革委交办的其他工作

(二)信阳市物价管理办公室机构设置

市物价管理办公室机关内设8个职能科室:综合科、人事教育科、价格管理科、 收费管理科、 价格调控科、信息科、法规科、机关党委。下设5个二级机构:信阳市物价检查处、信阳市价格成本监测所、信阳市价格认证中心、信阳市人民政府价格调节基金办公室、信阳市物价管理办公室直属物价管理所。目前市物价办人员编制97人,在职 89人,退休 31人。

二、2018年度部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

市物价管理办公室2018年收入预算1322.8871万元,支出预算 1322.8871万元,与2017年1214.69相比,收、支总计各增加108.1971万元,增长8.9%。主要原因:人员工资水平调整增加收入支出。  

(二)收入预算总体情况说明

市物价管理办公室2018年收入预算1322.8871万元,其中:一般公共预算收入1322.8871万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元。

(三)支出预算总体情况说明

市物价管理办公室2018年支出预算1322.8871万元,其中:基本支出922.5271万元,占69.74 %;项目支出400.36万元,占30.26 %。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

市物价管理办公室2018年一般公共预算收支预算1322.8871万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年1214.69万元相比,一般公共预算支预算增加108.1971万元,增长8.9%,增长的主要原因为:人员工资水平调整增加支出。政府性基金收支预算未变化。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

市物价管理办公室2018年一般公共预算支出年初预算为1322.8871万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出922.5271万元,占年初预算69.73 %; 运转类项目支出400.36万元,占年初预算30.27%; 

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

市物价管理办公室2018年一般公共预算基本支出922.5271万元,其中:人员经费742.2397万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费180.2874万元,主要包括:办公费、 会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

市物价管理办公室2018年无政府性基金预算支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

市物价管理办公室2018 年“三公”经费预算为62.70万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年128.74减少66.04万元。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费用0元。             。    

2、公务用车购置及运行费15万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费15万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年相同。原因:2018年市物价管理办公室财政拨款的公务用车保有量为2台,差供单位运行车辆1台。

3、公务接待费47.70万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年持平。主要原因是2018年我办各项工作任务重,市场监管专项检查以及价格调控力度增加,办领导按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

市物价管理办公室2018年机关运行经费支出预算400.36万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要

2、政府采购支出情况

市物价管理办公室2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

市物价管理办公室 2018年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年期末,市物价管理办公室共有车辆3台,其中:一般公务用车2台、 差供单位公务用车1台。单价50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:市物价管理办公室2018年度部门预算表

市物价管理办公室2018年度部门预算表

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