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2022年信阳市图书馆预算公开

时间:2022-03-11 | 栏目:2022 | 点击:

2022年信阳市图书馆预算公开
 
 
目 录
 
第一部分 信阳市图书馆概况 
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市图书馆 2022年度预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件:信阳市图书馆2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
 
第一部分  信阳市图书馆概况
 
一、信阳市图书馆主要职责
信阳市图书馆于 2009 年成立,图书馆新馆于2010 年 9 月实现对外免费开放,建筑面积 1.3 万平方米。主要职责:履行公共图书馆的职责,通过开展各类图书、报刊、资料、 电子出版物等的借阅、收藏及其它相关活动,带动全市文化事业的发展;负责对全市各县、区公共图书馆及内部图书馆的业务指导工作;负责全市各公共图书馆工作人员的业务培训工作。
二、单位机构设置
我单位共设综合行政部、网络技术部、采编流通部、读者活动部、特藏文献部五大部室。
三、信阳市图书馆预算算单位构成
信阳市图书馆是信阳市文化广电和旅游局下属二级单位,属财政全供事业单位,市图书馆 1999 年成立时核定编制 20 人(信编字[1999] 第 32 号文),在职 19 人,退休 2 人。无下属单位,按照部门决算编制要求,单独编制本单位决算。
 
第二部分  信阳市图书馆2022年度预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市图书馆2022年收入总计379.5万元,支出总计379.5万元,与2021年预算相比,收入减少4.4万元,下降1.15%。主要原因:人事调动,减少一人工资;支出减少4.4万元,下降1.15%。主要原因:人事调动,减少一人工资。
二、收入预算总体情况说明
信阳市图书馆2022年收入合计379.5万元,其中:一般公共预算379.5万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市图书馆2022年支出合计379.5万元,其中:基本支出191万元,占50%;项目支出188.5万元,占50%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市图书馆2022年财政拨款收支预算379.5万元,与2021年相比,财政拨款收支预算减少4.4万元,下降1.15%,主要原因:人事调动,减少一人工资。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市图书馆2022年一般公共预算支出年初预算为379.5万元。主要用于以下方面:人员支出170万元,占年初预算44.8 %;公用经费支出21万元,占年初预算5.5 %;项目支出188.5万元,占年初预算49.7%。
六、支出经济分类情况说明
信阳市图书馆2022年一般支出经济分类年初预算为379.5万元。其中工资福利支出170万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;商品和服务支出209.5万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市图书馆2022年一般公共预算基本支出191万元,其中:人员经费170万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市图书馆2022年“三公”经费预算为6.5万元。2022年“三公”经费支出预算数和 2021年无变动,无增减。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2021年无增加、无变动。主要原因:我单位没有此项预算。
(二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和 2021年比无增加、无变动,主要原因:我单位无车辆购置费。公务用车运行维护费预算数和 2021年比无增加、无变动,主要原因:公务用车运行维护费维持上年不变。
(三)公务接待费2.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和 2021年比无增加、无变动。主要原因:公务接待费维持上年不变。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市图书馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我馆2022年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2021年减少0万元,下降0%,主要原因:我馆为事业单位,不属于机关。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排50万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
信阳市图书馆2022年预算项目均按要求编制了本单位整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)重点项目预算的绩效目标等情况说明
  我单位2022年无重点项目绩效。
(五)国有资产占用情况。
2021年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 (六) 专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照 《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
 
第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
信阳市图书馆2022年度预算表
信阳市图书馆2022年度预算表
 
 
 
 
 
 

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