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2022年信阳市信阳职业技术学院附属医院预算公开

时间:2022-03-11 | 栏目:2022 | 点击:

2022年信阳市信阳职业技术学院附属医院预算公开
 
目 录
 
第一部分 信阳职业技术学院附属医院概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳职业技术学院附属医院2022年度部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件:信阳职业技术学院附属医院2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
 
第一部分  信阳职业技术学院附属医院概况

一、信阳职业技术学院附属医院主要职责
河南省信阳市信阳职业技术学院附属医院是信阳职业技术学院二级单位,为信阳市卫生健康委员会二级预算单位,执行政府会计制度,单位基本性质为财政补助事业单位。其主要职责:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
二、信阳职业技术学院附属医院机构设置
信阳职业技术学院附属医院专业设置齐全,医院为市医学会皮肤病与性病分会主委单位、市皮肤病与性病专业医疗质量控制中心主委单位、市骨科医师协会主委单位、信阳市医学会口腔医师协会分会主委单位、市医学会烧伤与创面修复分会筹建主委单位及信阳市皮肤病医院。学科设置齐全,共25个临床科室,10个医技科室。其中,皮肤性病科、心血管内科、急诊科为市级临床医学重点专科,神经内科、口腔科为市级临床医学重点专科建设单位,内分泌科、骨科、儿科、泌尿外科为院级临床医学重点专科,承担着信阳及周边三省百姓的医疗、保健、康复任务。    
三、信阳职业技术学院附属医院预算单位构成
信阳职业技术学院附属医院部门预算包括信阳职业技术学院附属医院本级预算,没有二级单位,公开的就是本级预算。
 
第二部分  信阳职业技术学院附属医院2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳职业技术学院附属医院2022年收入总计1652.22万元,支出总计1652.22万元,与2021年预算相比,收入增加302.22万元,增长22.4%。主要原因:信阳职业技术学院附属医院医疗事业发展需要且为更好地履行医疗救治职能,资金支出需求增加,财政支持力度有所增大。支出增加302.22万元,增长22.4%。主要原因:信阳职业技术学院附属医院医疗事业发展需要且为更好地履行医疗救治职能,资金支出需求增加,财政支持力度有所增大。
二、收入预算总体情况说明
信阳职业技术学院附属医院2022年收入合计1652.22万元,其中:一般公共预算1652.22万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳职业技术学院附属医院2022年支出合计1652.22万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出1652.22万元,占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳职业技术学院附属医院2022年财政拨款收支预算1652.22万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算增加302.22万元,增长22.4%,主要原因:信阳职业技术学院附属医院医疗事业发展需要且为更好地履行医疗救治职能,资金支出需求增加,财政支持力度有所增大。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳职业技术学院附属医院2022年一般公共预算支出年初预算为1652.22万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.22万元,占年初预算1.34 %;卫生健康支出1630万元,占年初预算98.66%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳职业技术学院附属医院2022年一般公共预算基本支出0万元。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳职业技术学院附属医院2022年“三公”经费预算为0万元,与 2021年“三公”经费预算相同,均为0万元,无变化。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,与2021年相同。
(二)公务用车购置及运行费0万元,与2021年相同。
(三)公务接待费0万元,与2021年相同。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳职业技术学院附属医院2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:信阳职业技术学院附属医院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明)
(一)机关运行经费支出情况
信阳职业技术学院附属医院2022年机关运行经费支出预算0万元,无此项财政预算安排。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
信阳职业技术学院附属医院2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)重点项目预算的绩效目标等情况说明
  我单位2022年无重点项目绩效。
(五)国有资产占用情况。
2021年期末,我院共有车辆6辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备33台(套)。
(六)专项转移支付项目情况
信阳职业技术学院附属医院2022年无负责管理的专项转移支付项目,无需开展相关工作。
 
第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:信阳职业技术学院附属医院2022年度预算表(十一张表)

信阳职业技术学院附属医院2022年度预算表
 
 
 
 
 
 

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