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2022年信阳市儿童福利院预算公开

时间:2023-03-11 | 栏目:2022 | 点击:

2022年信阳市儿童福利院预算公开
 
目 录

第一部分 信阳市儿童福利院概况 
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市儿童福利院 2022年度部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件: 信阳市儿童福利院2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
 
第一部分  信阳市儿童福利院概况
 
一、信阳市儿童福利院主要职责
(一)收养本地区弃婴或孤儿;
(二)为孤残儿童提供照料;
(三)为孤残儿童提供救治教育等。
二、信阳市儿童福利院机构设置
信阳市儿童福利院内设部门有:护理部,教康部、社工部,医务室、后勤部,财务室,办公室,保卫科。
三、信阳市儿童福利院预算算单位构成
信阳市儿童福利院部门预算为信阳市民政局二级预算单位,公开的是信阳市儿童福利院本级预算。
 
第二部分  信阳市儿童福利院2022年度预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市儿童福利院2022年收入总计607.5万元,支出总计607.5万元,与2021年预算相比,收入增加2.9万元,增长0.48%。主要原因:工作经费增加;支出增加2.9万元,增长0.48%。主要原因:工作经费支出增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市儿童福利院2022年收入合计607.5万元,其中:一般公共预算597.5万元; 其他收入10.0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市儿童福利院2022年支出合计607.5万元,其中:基本支出174.5万元,占28.72%;项目支出433.0万元,占71.28%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市儿童福利院2022年财政拨款收支预算597.5万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算减少7.1万元,减少0.17%,主要原因:非税项目支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市儿童福利院2022年一般公共预算支出年初预算为607.5万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出589.4万元,占年初预算97.02%;卫生健康支出7.4万元,占年初预算1.22%;住房保障类支出10.7万元,占年初预算1.76%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市儿童福利院2022年一般公共预算基本支出174.5万元,其中:人员经费146.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 27.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为10.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:无因公出国(境)业务。
(二)公务用车购置及运行费8.0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费8.0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:与上年相比无变动。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:与上年相比无变动。
(三)公务接待费2.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加(减少)0万元。主要原因:与上年相比无变动。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我院2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:我院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市儿童福利院2022年机关运行经费支出预算0万元,比2021年增加0万元,增长0%,主要原因:我院为全供事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。信阳市儿童福利院2022年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
我院2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。由于本单位是二级机构,无部门整体绩效目标。
(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明
  我单位2022年无重点项目绩效。
(五)国有资产占用情况
2021年期末,我局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,无其他用车;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)专项转移支付项目情况
信阳市儿童福利院负责管理的专项转移支付项目共有2项,主要是困难群众救助补助资金项目和福利彩票公益金项目。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
 
第三部分  名词解释 
 
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
信阳市儿童福利院2022年度预算表(十一张表)
信阳市儿童福利院2022年度预算表
 
 
 
 

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