2022年信阳市城乡规划管理局浉河分局预算公开
目 录
第一部分 信阳市城乡规划管理局浉河分局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市城乡规划管理局浉河分局 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:信阳市城乡规划管理局浉河分局 2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市城乡规划管理局浉河分局概况
一、信阳市城乡规划管理局浉河分局主要职责
(一)贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规;
(二)负责拟订信阳市城乡规划的政策、规定并组织实施和监督检查;研究制定城乡规划事业发展战略和中长期发展规划;
(三)参与制定国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和城市建设年度计划;负责信阳市域城镇体系规划、信阳市城市总体规划、专业规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计的组织编制与报批;指导、监督县城总体规划、村镇规划的编制和实施管理;负责县城总体规划的审查报批
(四)负责信阳城市规划区内各关建设项目的规划管理核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;负责城市规划区内已批规划建设项目的实施监督;备收缴城市市政设施建设配套费
二、局机构设置
下设办公室、规划股、执法股
三、信阳市浉河区自然资源局预算单位构成
信阳市城乡规划管理局浉河分局部门预算包括局机关本级预算。
1.局机关本级
第二部分 信阳市城乡规划管理局浉河分局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市城乡规划管理局浉河分局2022年收入总计60.91万元,支出总计60.91万元,与2021年预算相比,收入减少10.96万元,下降18%,主要原因:我单位有人员流动;支出减少10.96万元,下降18%,主要原因:我单位有人员流动。
二、收入预算总体情况说明
信阳市城乡规划管理局浉河分局2022年收入合计60.91万元,其中:一般公共预算60.91万元.
三、支出预算总体情况说明
信阳市城乡规划管理局浉河分局2022年支出合计60.91万元,其中:基本支出60.91万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市城乡规划管理局浉河分局2022年财政拨款收支预算60.91万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算减少10.96万元,下降18%,主要原因:我单位有人员流动。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市城乡规划管理局浉河分局2022年一般公共预算支出年初预算为60.91万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出6.03万元,占9.90%;卫生健康支出(类)支出2.70万元,占4.43%;自然资源海洋气象等支出(类)支出48.26万元,占79.24%;住房保障支出(类)支出3.91万元,占6.43%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市城乡规划管理局浉河分局2022年一般公共预算基本支出60.91万元,其中:人员经费52.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费8.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为2.50万元,比2021年预算增加0万元,增长0%,主要原因:无变化。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:无变化。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元,主要原因:无变化。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:无变化。
(三)公务接待费2.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:无变化。
九、 政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市城乡规划管理局浉河分局2022年机关运行经费支出预算8.17万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要,比2021年减少0.9万元,下降11.02%,主要原因是人员流动。
(二)政府采购支出情况
信阳市城乡规划管理局浉河分局2022年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
信阳市城乡规划管理局浉河分局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
(五)国有资产占用情况。
2021年期末,我部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要原因:无;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)专项转移支付项目情况
信阳市城乡规划管理局浉河分局负责管理的专项转移支付项目共有0项。主要是:我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:信阳市城乡规划管理局浉河分局2022年度预算表(十一张表)