2021年信阳市乡村振兴局部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市乡村振兴局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市乡村振兴局 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:信阳市乡村振兴局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市乡村振兴局概况
一、信阳市乡村振兴局主要职责
(一)全面巩固脱贫攻坚成果。已脱贫人口“两不愁三保障”更加巩固,严格控制、有效防止返贫。
突出抓好防止返贫工作。以防返贫、防滑坡为重点,攻坚期内贫困县、贫困村、贫困人口退出后,相关扶贫政策保持稳定一段时间,把巩固脱贫成果作为重中之重加强贫困人口动态管理。
(二)有效防范各类风险。健全完善风险监测、预警和防控机制,防范化解产业扶贫、金融扶贫和涉贫负面舆论等风险。
做好巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接。
二、局机构设置
信阳市乡村振兴局现有内设机构8科1中心(综合科、人事科、扶贫开发指导科、规划财务科、行业社会扶贫科、考核评价科、宣传教育科、督查巡查科、扶贫开发信息中心)。 三、信阳市乡村振兴局预算单位构成
信阳市乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算
1.局机关本级
信阳市乡村振兴局无所属单位,公开的就是本级预算
第二部分
信阳市乡村振兴局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市乡村振兴局2021年收入总计8214653元,支出总计8214653元,与2020年预算相比,收入增加4806192元,增长141%。主要原因:本年度把项目支出列入预算,项目支出占比较高;支出增加4806192元,增长141%。主要原因:本年度把项目支出列入预算,项目支出占比较高。
二、收入预算总体情况说明
信阳市乡村振兴局2021年收入合计8214653元,其中:一般公共预算8214653元,占比100%; 政府性基金收入0元;专户管理的教育收费0元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市乡村振兴局2021年支出合计8214653元,其中:基本支出3564653元,占43.39%;项目支出4650000元,占56.61%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市乡村振兴局2021年一般公共预算收支预算8214653元,政府性基金收支预算0元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加4806192元,增长141%,主要原因:运转类项目收支较上年增加;政府性基金收支预算增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因:无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市乡村振兴局2021年一般公共预算支出年初预算为8214653元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出3356741元,占年初预算40.86 %;教育及培训支出0元,占年初预算0 %;运转类项目支出4500000元,占年初预算54.78%;其它类项目支出150000元,占年初预算1.83%;住房保障类支出207912元,占年初预算2.53%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市乡村振兴局2021年一般公共预算基本支出3564653元,其中:人员经费2910686元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 653967元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2021年“三公”经费预算为120000元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少60000元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加(减少)0元。主要原因:我部门2021年没有安排因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行费8000元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费8000元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少20000元,下降20%,主要原因:按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,压缩公务接待开支。
(三)公务接待费40000元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少40000元,下降50%主要原因:按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,压缩公务接待开支。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市乡村振兴局2021年机关运行经费支出预算653967元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2020年减少24024元,下降3.54%,主要原因:脱贫攻坚指挥部相应工作量减少。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算我局没有政府采购项目,政府采购预算安排 0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
(三)绩效目标设置情况
我部门2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2020年期末,我局共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价500000元以上通用设备0台(套),单位价值1000000元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
信阳市乡村振兴局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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