2022年信阳市信息化推进服务中心预算公开
目 录
第一部分 信阳市信息化推进服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市信息化推进服务中心 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:信阳市信息化推进服务中心2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市信息化推进服务中心概况
一、主要职责
承担全市信息化推进服务工作;承担市信息化工作领导小组办公室委托的工作;协助推进重大信息化工程;负责信息技术的推广应用,推进信息化与工业化融合;推进企业、农村、服务业信息化和电子商务发展;负责政府与企业之间的沟通协调工作。
二、机构设置
信阳市信息化推进服务中心为信阳市工信局下属事业单位,机构相当于正科级。实施财政全额拨款。
三、预算算单位构成
根据预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括1个局属单位预算,具体是:
1.信阳市信息化推进服务中心
第二部分 信阳市信息化推进服务中心2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市信息化推进服务中心2022年收入总计54.21万元,支出总计54.21万元,与2021年预算相比,收入减少7.32万元,下降11.9%。主要原因:2021年单位人数为6人,2022年单位人数为5人,离职1人,所以本年度人员经费和公用经费减少;支出减少7.32万元,下降11.9%。主要原因:2021年单位人数为6人,2022年单位人数为5人,离职1人,所以本年度人员经费和公用经费减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市信息化推进服务中心2022年收入合计54.21万元,其中:一般公共预算54.21万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市信息化推进服务中心2022年支出合计54.21万元,其中:基本支出44.21万元,占81.6%;项目支出10万元,占18.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市信息化推进服务中心2022年财政拨款收支预算54.21万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算减少7.32万元,下降11.9%,主要原因:2021年单位人数为6人,2022年单位人数为5人,离职1人,所以本年度人员经费和公用经费减少;
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市信息化推进服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为54.21万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出44.21万元,占年初预算81.6 %;教育及培训支出0万元,占年初预算0 %;项目支出10万元,占年初预算18.4%;住房保障类支出0万元,占年初预算0%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预(2017)98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市信息化推进服务中心2022年一般公共预算基本支出44.21万元,其中:人员经费41.71万元,主要包括:事业运行(类)31.73万元,占76.1%、社会保障和就业支出(类)4.56万元,占10.9%、卫生健康支出(类)支出2.22万元,占5.3%;住房保障(类)支出3.2万元,占7.7%;公用经费2.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:信阳市信息化推进服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:因信阳市信息化推进服务中心无“三公”经费支出,故无数据情况说明。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:因信阳市信息化推进服务中心无“三公”经费支出,故无数据情况说明。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:因信阳市信息化推进服务中心无“三公”经费支出,故无数据情况说明。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:因信阳市信息化推进服务中心无“三公”经费支出,故无数据情况说明。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市信息化推进服务中心2022年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。(无政府采购支出说明如下: 信阳市信息化推进服务中心2022年没有政府采购预算支出)
(三)绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
(五)国有资产占用情况
2022年期末,我局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)专项转移支付项目情况。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:信阳市信息化推进服务中心2022年度预算表(十一张表)