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2022年信阳市商务局(本级)预算公开

来源:未知|发布时间:2022-03-11|浏览次数:
2022年信阳市商务局(本级)预算公开
 

目 录
 
第一部分 信阳市商务局概况 
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市商务局(本级)2022年度部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件: 信阳市商务局(本级)2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门(单位)整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
 
第一部分  信阳市商务局概况
 
一、信阳市商务局主要职责
信阳市商务局是市政府工作部门,主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域市场监管执法等职责。
二、局机构设置
(一)局机关科室
1.办公室
2.综合法规科
3.人事科
4.财务科
5.对外开放服务办公室
6.市场秩序科
7.市场体系建设科
8.流通业和物流发展科
9.市场运行和消费促进科
10.对外贸易科
11.服务贸易和会展业科
12.外商投资管理科
13.国内经济合作科
14.对外投资和经济合作科
15.电子商务科
16.机关党委
17.离退休干部工作科
三、信阳市商务局(本级)预算算单位构成
信阳市商务局(本级)部门预算包括机关本级预算。
1. 局机关本级
 
第二部分  信阳市商务局(本级)2022年度预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市商务局(本级)2022年收入总计1489.69万元,支出总计1489.69万元,与2021年预算相比,收入增加102.76万元,增长7.41%。主要原因:新入职员工人数较上年增加,人员经费增多,根据万人助万企等专项工作安排,项目资金增加;支出增加102.76万元,增长7.41%。主要原因:新入职员工人数较上年增加,人员经费增多,根据万人助万企等专项工作安排,项目资金增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市商务局(本级)2022年收入合计1489.69万元,其中:一般公共预算1489.69万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市商务局(本级)2022年支出合计1489.69万元,其中:基本支出799.69万元,占53.68%;项目支出690.00万元,占46.32%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市商务局(本级)2022年财政拨款收支预算1489.69万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算增加102.76万元,增长7.41%。主要原因:新入职员工人数较上年增加,人员经费增多,根据万人助万企等专项工作安排,项目资金增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市商务局(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为1489.69万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1265.12万元,占84.93%;社会保障和就业(类)支出155.03万元,占10.41%;卫生健康(类)支出28.43万元,占1.9%;住房保障(类)支出41.11万元,占2.76%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市商务局(本级)2022年一般公共预算基本支出799.69万元,其中:人员经费728.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 71.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为34.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加15.00万元,增长76.92%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。
(二)公务用车购置及运行费8.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费8.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。
(三)公务接待费26.50万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加15.00万元,增长130.43%。主要原因:含项目支出预算15.00万元。上年编制项目支出预算未细分经济分类,今年编制项目支出预算时要求细分经济分类,其中开放招商、万人助万企项目预算细分“公务接待费”类15.00万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市商务局(本级)2022年机关运行经费支出预算71.32万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年减少48.46万元,下降40.46%,主要原因:严控经费支出。
(二)政府采购支出情况
信阳市商务局2022年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
信阳市商务局部门2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明
  我单位2022年无重点项目绩效。
(五)国有资产占用情况
2021年期末,我局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 
 
第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:信阳市商务局(本级)2022年度预算表

信阳市商务局(本级)2022年度预算表
 
 
 
 
 

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