2022年度信阳市人力资源和社会保障局(本级)预算公开
目 录
第一部分:信阳市人力资源和社会保障局(本级)概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、部门预算单位构成情况
第二部分:信阳市人力资源和社会保障局(本级)2022年度部门预算情况说明
第三部分:名词解释
附件:信阳市人力资源和社会保障局(本级)2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市人力资源和社会保障局(本级)概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查。(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,促进人力资源合理流动和优化配置。(三)负责全市促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见;完善公共就业创业服务体系,统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订全市就业援助制度;牵头拟订全市高校毕业生就业工作意见;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施。(四)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准,拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保障基金投资政策,会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。(六)统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见,完善劳动关系协商协调机制。依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。(七)牵头推进深化职称制度改革,拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等实施意见;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;拟订吸引留学人员来信阳工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法。(九)协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作;会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度,综合管理市委、市政府表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动,承办部分市管领导干部的行政任免手续。(十)会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配实施意见,建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休实施意见。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核办法。(十一)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策措施和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。 (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。(十三)有关职责分工:1、机关事业单位进人问题职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。2、关于高校毕业生就业管理职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育体育局负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。
二、内设机构设置情况
信阳市人力资源和社会保障局为正处级行政单位,现设21个科室。局下属事业单位23个,其中正处级单位2个,为信阳市务工服务办公室、信阳技师学院;副处级单位3个,分别为:信阳市机关事业养老保险处、信阳市企业养老保险中心、信阳市人才交流服务中心;正科级单位18个,分别为:信阳市考务中心、信阳市职业技工教育研究室、信阳市劳动人事争议仲裁院、信阳市就业服务中心、信阳市劳动保障监察支队、信阳市工伤保险处、信阳市人力资源和社会保障局电子政务中心、信阳市就业训练中心、信阳市职工失业保险管理处、信阳市浉河区企业养老保险中心、信阳市平桥区企业养老保险中心、罗山县企业养老保险中心、光山县企业养老保险中心、新县企业养老保险中心、息县企业养老保险中心、商城县企业养老保险中心、淮滨县企业养老保险中心、潢川县企业养老保险中心。
三、部门预算单位构成情况
信阳市人力资源和社会保障局(本级)部门预算为机关本级预算。
第二部分 信阳市人力资源和社会保障局(本级)2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市人力资源和社会保障局(本级)2022年收入总计2253.15万元,支出总计2253.15万元,与2021年预算相比,收入减少207.64万元,下降8.44%。主要原因:牢固树立过紧日子思想,按照本市压减非急需非刚性资金支出要求,减少部分资金支出;支出减少207.64万元,下降8.44%。主要原因:牢固树立过紧日子思想,按照本市压减非急需非刚性资金支出要求,减少部分资金支出。
二、收入预算总体情况说明
信阳市人力资源和社会保障局(本级)2022年收入合计2253.15万元,其中:一般公共预算2253.15万元,政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市人力资源和社会保障局(本级)2022年支出合计2253.15万元,其中:基本支出833.15万元,占36.97%;项目支出1420万元,占63.03%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市人力资源和社会保障局(本级)2022年财政拨款收支预算2253.15万元,与2021年相比,财政拨款收支预算减少207.64万元,下降8.44%,主要原因:牢固树立过紧日子思想,按照本市压减非急需非刚性资金支出要求,减少部分资金支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市人力资源和社会保障局(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为2253.2万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出2178.4万元,占年初预算96.68%;卫生健康支出(类)支出30.6万元,占年初预算1.36%;住房保障类支出44.2万元,占年初预算1.96%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出833.15万元,其中:人员经费696.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费136.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市人力资源和社会保障局(本级)2022年“三公”经费预算为44.50万元,2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加4万元,增长9.88%,主要原因:一般公务用车增加一辆(省人社厅配发),公务用车运行维护费增加。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,预算数比2021年增加0万元,增长0%,主要原因:无因公出国需要。
(二)公务用车购置及运行维护费12.00万元。其中,公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费12.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。公务用车运行维护费预算数比2021年增加4万元,主要原因:一般公务用车增加一辆(省人社厅配发)。
(三)公务接待费28.50万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预算数比2021年增加0万元,增长0%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出预算136.53万元,比2021年减少54.22万元,减少27.28%,主要原因交通补贴调整到工资福利预算。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排300万元,其中:政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额300万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
(五)国有资产占用情况
2021年期末,我局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项,主要是:全民技能振兴项目资金、就业补助资金、“三支一扶”计划中央补助资金。我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、社会保险经办支出:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
十、信息化建设支出:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
十一、社会保险业务管理事务支出:反映社会保险业务和基金监督方面的支出。
十二、其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
附件:信阳市人力资源和社会保障局(本级)2022年度预算表(十一张表)