2022年信阳市林业和茶产业局(本级)预算公开
目 录
第一部分 信阳市林业局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、单位预算单位构成
第二部分 信阳市林业和茶产业局 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 信阳市林业和茶产业局2022年度预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十一、单位预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市林业和茶产业局概况
一、信阳市林业和茶产业局主要职责
(一)负责林业及生态保护修复的监督管理;
(二)组织林业生态保护修复和造林绿化工作;
(三)负责森林湿地资源的监督管理;
(四)指导国有林场基本建设和发展;
(五)负责监督管理各类自然保护地。
二、局机构设置
信阳市林业和茶产业局内设八个科室。
办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动物保护管理科、改革发展科、茶产业发展科、规划财务科、人事科。
三、信阳市林业和茶产业局预算单位构成
第二部分 信阳市林业和茶产业局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市林业和茶产业局2022年收入总计915.6450万元,支出总计915.6450万元,与2021年预算相比,收入增加108.2934万元,增长13.41%。主要原因:工资及政府性基金收入增加;支出增加108.2934万元,增长13.14%。主要原因:工资及政府性基金支出增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市林业和茶产业局2022年收入合计915.6450万元,其中:一般公共预算765.6450万元; 政府性基金收入150万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市林业和茶产业局2022年支出合计915.6450万元,其中:基本支出475.6450万元,占51.95%;项目支出440万元,占48.05%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市林业和茶产业局2022年财政拨款收支预算765.6450万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算增加58.2934万元,增长8.24%,主要原因:工资性收入支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市林业和茶产业局2022年一般公共预算支出年初预算为765.6450万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出58万元,占7.58%;医疗卫生与计划生育(类)支出18.1万元,占2.36%;农林水(类)支出663.3万元,占86.63%;住房保障类支出26.2450万元,占3.43%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市林业和茶产业局2022年一般公共预算基本支出475.6450万元,其中:人员经费413.3258万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 62.3192万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为24万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加(减少)0万元。主要原因2022年无出国境费用。
(二)公务用车购置及运行费12万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:单位无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:2022年公车运行费标准无增减。
(三)公务接待费12万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:2022年公务接待费标准无增减。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年政府性基金预算支出年初预算为150万元。支出具体情况如下:林业执法培训40万元,林业资源管理50万元,林业本底调查与自然保护地监督60万元。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市林业和茶产业局2022年机关运行经费支出预算62.3万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2021年减少23.64万元,下降27.51%,主要原因:人员减少及压缩开支。
(二)政府采购支出情况
信阳市林业和茶产业局2022年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
(五)国有资产占用情况。
2021年期末,我局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)专项转移支付项目情况
信阳市林业和茶产业局无专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:信阳市林业和茶产业局2022年度预算表(十一张表)